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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2026001604
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DL003 美工刀 | 得力/deliDL003, | 把 | 5.00 | 4 | 20 |
| 2 | 博沃尼克 bwnkks 口哨 | 博沃尼克bwnkks, | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 3 | 质印 160g 封面纸 | 质印160g, | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
| 4 | 富强 A1 塑杯 | 富强A1, | 件 | 2.00 | 120 | 240 |
| 5 | 红双喜 TR410 羽毛球 | 红双喜/DHSTR410, | 筒 | 8.00 | 93.75 | 750 |
| 6 | 晨光 ASC99381 白板擦 | 晨光/M GASC99381, | 块 | 20.00 | 5 | 100 |
| 7 | 得力 5047 文件夹 | 得力/deli5047, | 个 | 30.00 | 6 | 180 |
| 8 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli7102, | 支 | 24.00 | 2 | 48 |
| 9 | 得印 9970 奖状纸 | 得印/Befon9970, | 张 | 24.00 | 10 | 240 |
| 10 | 蓝鲸环卫 LJHW-9320 扫把 | 蓝鲸环卫LJHW-9320, | 把 | 9.00 | 18 | 162 |
| 11 | 得力 30402 双面胶 | 得力/deli30402, | 卷 | 2.00 | 10 | 20 |
| 12 | 齐心 MJ0910-2 双面胶 | 齐心/ComixMJ0910-2, | 卷 | 28.00 | 0.8 | 22.4 |
| 13 | 得力 JD400 透明胶带 | 得力/deliJD400, | 卷 | 5.00 | 10 | 50 |
| 14 | 得力 30009 透明胶带 | 得力/deli30009, | 卷 | 30.00 | 1 | 30 |
| 15 | 得力 64100 档案袋 | 得力/deli64100, | 个 | 100.00 | 0.8 | 80 |
| 16 | 锐进 HC-55 档案盒 | 锐进HC-55, | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 17 | 得力 6009-S 剪刀 | 得力/deli6009-S, | 把 | 5.00 | 5 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 支玺
联系电话: 136****3311
传真:
地址: **省**市**街道办龙塘大道**隧道旁
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: