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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M062********00208
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 蓝月亮 84消毒液 家居消毒液 | 蓝月亮/Blue moon84消毒液 | 瓶 | 20.00 | 15 | 300 |
| 2 | 超霸 CR2032 纽扣电池 | 超霸/GPCR2032 | 粒 | 10.00 | 9 | 90 |
| 3 | 得力 S85 中性笔 | 得力/deliS85 | 盒 | 40.00 | 22 | 880 |
| 4 | 明强 簸箕扫把组合 | 明强组合套装 | 套 | 10.00 | 22 | 220 |
| 5 | 得力 77753 剪刀 | 得力/deli77753 | 把 | 8.00 | 13 | 104 |
| 6 | 美的 SH17C102 电热水壶 | 美的/MideaSH17C102 | 个 | 3.00 | 78 | 234 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 叶孝彬
联系电话: ****938****
传真:
地址: **省**市广信区**乡墩底村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县广信区**乡**塘新街29号
附件信息: