芜湖职业技术学院关于双面胶带的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年06月22日
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相关单位:
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****2583

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年6月22日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 30416 双面胶带 2 10.0 得力/deli\30416 验收通过
2 绘威 T-40003KTB 粉盒 1 75.0 绘威\T-40003KTB 验收通过
3 小熊 风扇/换气扇配件 30 540.0 小熊\DFSC09C5 验收通过
4 得力 羊巴皮记事本 10 200.0 得力/deli\羊巴皮记事本 验收通过
5 洗拖把塑料水桶 2 36.0 无品牌\无型号 验收通过
6 抹布 3 24.0 无品牌\抹布 验收通过
7 得力 7102 得力固体胶 5 10.0 得力/deli\7102 验收通过
8 得力 8565 票夹/长尾夹 1 11.9 得力/deli\8565 验收通过
9 得力 33415 得力55mm档案盒 5 52.5 得力/deli\33415 验收通过
10 得力 6600ES 红 中性笔 12 12.0 得力/deli\6600ES 红 验收通过
11 娃哈哈纯净水596ml*24瓶整箱 纯净水596ml*24瓶整箱 3 144.0 娃哈哈\娃哈哈纯净水596ml*24瓶整箱 验收通过
12 荣誉证书册页 500 250.0 无品牌\荣誉证书册页 验收通过
13 得印 DR2450 硒鼓 1 90.0 得印/Befon\DR2450 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 万**





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2026-06-22
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