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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2026001610
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APMT8017 马克笔 | 晨光/M GAPMT8017, | 盒 | 4.00 | 20 | 80 |
| 2 | OEM Z-7 卡纸 | OEMZ-7, | 包 | 3.00 | 100 | 300 |
| 3 | 晨光 ADM94740B 四栏文件框 | 晨光/M GADM94740B, | 个 | 6.00 | 28 | 168 |
| 4 | 洁比世 木杆棉线拖把 60cm 水拖 | 洁比世木杆棉线拖把 60cm, | 把 | 5.00 | 12 | 60 |
| 5 | 拉芳 洗手液 500g 芦荟 | 拉芳/laf洗手液 500g, | 瓶 | 4.00 | 13.8 | 55.2 |
| 6 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒装, | 对 | 12.00 | 6.99 | 83.88 |
| 7 | 大立 23145 扫把 | 大立23145, | 把 | 5.00 | 6 | 30 |
| 8 | 先锋 1021 剪刀 | 先锋1021, | 把 | 5.00 | 10 | 50 |
| 9 | 得力 27037 档案盒 | 得力/deli27037, | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 10 | 雕牌 强去油4kg 洗洁精 | 雕牌强去油4kg, | 瓶 | 14.00 | 35 | 490 |
| 11 | 奇画 4857 报告夹 | 奇画4857, | 个 | 20.00 | 2.5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520********7012
联系电话: 182****0971
传真:
地址: ****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: