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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N054********262201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 63762 文件袋 | 得力/deli63762 | 个 | 1.00 | 29 | 29 |
| 2 | 得力 6001 文具剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 5.00 | 10 | 50 |
| 3 | 晨光 AJD97351 双面胶带 | 晨光/M GAJD97351 | 卷 | 5.00 | 3 | 15 |
| 4 | 晨光 APMT3316 马克笔 | 晨光/M GAPMT3316 | 盒 | 1.00 | 64 | 64 |
| 5 | 晨光 AGPH7302 中性笔 | 晨光/M GAGPH7302 | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
| 6 | 晨光 ADM929H8 板夹 | 晨光/M GADM929H8 | 个 | 5.00 | 6 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙源泷
联系电话: 138****5411
传真:
地址: **省**市**区东强路87号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: