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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:孙欣
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652927
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县**镇**村1组100号
采购单位联系人和联系方式:孙欣:155****1100
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B1M63070X
采购单位预算编码:046002
三、成交信息
成交日期:2026年6月22日
总成交金额(元):14731 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区****服务中心外1号商业楼1层120商铺,220商铺 | 14731.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | FANCYCHIC 美纹纸胶带 | FANCYCHIC | 美纹纸胶带 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 2 | 恒辉 DGX31 绝缘手套 | 恒辉 | DGX31 | 200 | 6.0 | 1200.0 | |
| 3 | 金派 18-99 记事本-18K | 金派 | 18-99 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
| 4 | 奥丝达 专用抹布 抹布 | 奥丝达 | 专用抹布 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
| 5 | 曼龙 M-9112 拉杆广场音箱/户外音响 | 曼龙/MALONE | M-9112 | 1 | 2050.0 | 2050.0 | |
| 6 | 超能 西柚去腥 1kg 洗洁精 | 超能 | 西柚去腥 1kg | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 7 | 浪奇 900g 洁厕剂 | 浪奇/Lonkey | 900g | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 8 | 绿联 30127 连接线/连接器/转换器-打印机连接线 -3m | 绿联/Ugreen | 30127 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
| 9 | 妙洁 耐油橡胶手套 | 妙洁/magic | 橡胶手套 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
| 10 | 得力 7090 胶棒-固体胶 | 得力/deli | 7090 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
| 11 | 得力 3872 打孔机 | 得力/deli | 3872 | 4 | 270.0 | 1080.0 | |
| 12 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 13 | 于字简 档案袋 | 于字简 | 档案袋 | 25 | 20.0 | 500.0 | |
| 14 | 得力 5534 文件夹-拉杆夹1包装 | 得力/deli | 5534 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 15 | 雅高100cm平拖 平板拖把-可拆卸、旋转 | 雅高 | 雅高100cm平拖 | 12 | 45.0 | 540.0 | |
| 16 | 苏墨 老式棉条拖把 水拖-拖把 | 苏墨 | 老式棉条拖把 | 12 | 15.0 | 180.0 | |
| 17 | 得力 铂印A4 70g 打印/复印纸 | 得力/deli | 铂印A4 70g | 40 | 180.0 | 7200.0 | |
| 18 | 得力 6058 剪刀 | 得力/deli | 6058 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 19 | 晨光 AJD97354 海绵胶带 | 晨光/M G | AJD97354 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 20 | 元浩 卡纸-彩色卡纸 | 元浩 | 卡纸 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 21 | **兴 48*55 垃圾袋 | **兴 | 48*55 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: