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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********26603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7103 得力(deli)(deli)36g高粘PVA固体胶水 速干可水洗胶棒 DIY手工粘胶学生文具 单支 | 得力/deli7103 | 个 | 10.00 | 1.8 | 18 |
| 2 | 公牛 GN-609 接线板 | 公牛/BULLGN-609 | 个 | 4.00 | 61 | 244 |
| 3 | 得力 9838 得力(deli)文件框 9838 五联加厚镂空桌面文件框 黑色 单位:只 | 得力/deli9838 | 个 | 4.00 | 24 | 96 |
| 4 | 格之格 LT-1821K 格之格LT1821粉盒 | 格之格LT-1821K | 只 | 6.00 | 155 | 930 |
| 5 | 柯尼卡美能达 TN225H 粉盒 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN225H | 盒 | 5.00 | 280 | 1400 |
| 6 | 晨光 AWP33901 铅笔 | 晨光/M GAWP33901 | 支 | 2.00 | 7.5 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邴玉涛
联系电话: 158****6665
传真:
地址: ****政府综合办公楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: