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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1184
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 商标纸/标签纸 | 10 | 20.3 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 理光墨粉(红色) | 1 | 211.55 | 理光/ricoh\ | 验收通过 | |
| 3 | 理光墨粉(黄色) | 1 | 211.55 | 理光/ricoh\ | 验收通过 | |
| 4 | 理光墨粉(蓝色) | 2 | 423.1 | 理光/ricoh\ | 验收通过 | |
| 5 | 理光墨粉(黑色) | 2 | 372.34 | 理光/ricoh\ | 验收通过 | |
| 6 | 纸杯 | 2 | 72.78 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 7 | 订书机 | 2 | 25.38 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 8 | U盘 | 1 | 38.93 | 金士顿/kingston\ | 验收通过 | |
| 9 | USB拓展坞 | 1 | 33.85 | 绿联/ugreen\ | 验收通过 | |
| 10 | 平板手推车/工具车 | 1 | 152.32 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 垃圾袋 | 3 | 43.26 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |