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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1632
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 1 | 35.0 | 好媳妇\AGW-4475 | 验收通过 | |
| 2 | 一杯香 绿茶 | 1 | 97.0 | 一杯香\ | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 3 | 45.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 FT18090 抽纸 | 3 | 75.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 | 验收通过 | |
| 5 | 算术型计算器 晨光桌面型计算器 MG-1200H ADG98197 | 1 | 42.0 | 晨光/M G\ADG98197 | 验收通过 | |
| 6 | 闪迪 SDCZ74-128G-Z35 U盘 | 2 | 380.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ74-128G-Z35 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |