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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3840
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S20 中性笔 | 10 | 320.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 固体胶 胶棒 | 2 | 48.0 | 得力/deli\固体胶 | 验收通过 | |
| 3 | 好媳妇 铁杆棉**把 | 10 | 280.0 | 好媳妇\铁杆拖把 | 验收通过 | |
| 4 | 不锈钢垃圾桶 垃圾桶 | 10 | 1300.0 | 无品牌\不锈钢垃圾桶 | 验收通过 | |
| 5 | 好媳妇 扫把簸箕套装 扫把 | 8 | 240.0 | 好媳妇\扫把簸箕套装 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0368 订书机 | 10 | 300.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 78981 文件座/文件架/文件框 | 12 | 360.0 | 得力/deli\78981 | 验收通过 | |
| 8 | 清风 BR65SJN 抽纸 | 2 | 440.0 | 清风/qingfeng\BR65SJN | 验收通过 | |
| 9 | 垃圾袋 | 50 | 350.0 | 无品牌\富日垃圾袋 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |