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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2848X****1201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 意见箱/抽奖箱/信件箱 | 齐心/Comix意见箱 | 个 | 1.00 | 75 | 75 |
| 2 | 晨光 FXP96348 橡皮 | 晨光/M GFXP96348 | 个 | 1.00 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇海绵吸水拖把 | 把 | 2.00 | 65 | 130 |
| 4 | 香蕉 DVD-R 光盘 | 香蕉DVD-R | 盒 | 4.00 | 100 | 400 |
| 5 | 黄河 144PCS 铅笔 | 黄河144PCS | 支 | 2.00 | 1 | 2 |
| 6 | 双丰 240L 垃圾袋 | 双丰240L | 包 | 20.00 | 7 | 140 |
| 7 | 得力/deli 6881 记号笔/粗笔 | 得力/deli6881 | 支 | 8.00 | 3 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 高丽
联系电话: 186****9806
传真:
地址: **县
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: