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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****7634X****6801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 2号碱性电池 普通干电池 9v南孚电池 | 南孚/NANFU2号碱性电池 | 节 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 1号电池 普通干电池 1号南孚电池 | 南孚/NANFU1号电池 | 节 | 96.00 | 10 | 960 |
| 3 | 臻好 100****90670 反光制品 警戒线带 | 臻好100****90670 | 件 | 4.00 | 25 | 100 |
| 4 | 晨光 MG7103 胶棒 固体胶 | 晨光/M GMG7103 | 盒 | 1.00 | 50 | 50 |
| 5 | 奥本 密码锁 | 奥本密码锁 | 把 | 6.00 | 10 | 60 |
| 6 | 得力 云彩纸 彩色纸 | 得力/deli彩色纸 | 包 | 1.00 | 10 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: htx****01026
联系电话: 138****2401
传真:
地址: **县罕艾日克镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: