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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4923
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百岁山 饮用天然矿泉水 570ml*24 矿泉水/纯净水 | 2 | 90.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml*24 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 Z7518 得力 木尚Z7518 复印纸 A4 80g 500张/包 | 2 | 410.0 | 得力/deli\Z7518 | 验收通过 | |
| 3 | 联想 DVD+R 光盘 | 100 | 300.0 | 联想/lenovo\DVD+R | 验收通过 | |
| 4 | 六神 喷雾 花露水 180ml 花露水 | 2 | 56.0 | 六神/Liushen\喷雾 花露水 180ml | 验收通过 | |
| 5 | 枪手 电热蚊香液套装 无导线 无味 1器+2瓶 蚊香/蚊香液 | 1 | 28.0 | 枪手/GUNNER\电热蚊香液套装 无导线 无味 1器+2瓶 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |