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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********924********2026001201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 钻石牌 FS-75 电风扇 | 钻石牌/DIAMONDFS-75, | 台 | 9.00 | 251 | 2259 |
| 2 | 马利 MZW31608B 8K素描纸 | 马利/Marie'sMZW31608B, | 包 | 30.00 | 6 | 180 |
| 3 | 马利 MZW31604B 4K素描纸 | 马利/Marie'sZW41608, | 包 | 30.00 | 12 | 360 |
| 4 | 得力 7103 固体胶 | 得力/deli7103, | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
| 5 | 晨光 APYLJ487 皮面会议记录本B5/100张 | 晨光/M GAPYLJ487, | 本 | 5.00 | 20 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒋宣仁
联系电话: 189****2446
传真:
地址: **市娃娃桥
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: