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| 项目名称 | 2025年财务收支审计、2025年财务报告年报审计 | 项目编码 | **** |
| 单位 | **市龙****卫生院 | 发布时间 | 2026-06-23 |
| 项目负责人 | 舒瑞 | 项目标的(万元) | 2.50 |
| 预计服务金额(元) | 25,000.00 | 提供服务的机构数量 | 1 |
| 服务开始时间 | 2026-07-01 | 服务结束时间 | 2026-09-25 |
| 响应期 | 3天 | 开标时间 | 2026-06-29 |
| 选取方式 | 随机抽取 | 所需服务事项 | 财务报表审计 内部控制审计 专项审计 |
| 项目要求 | 满足所有服务事项 无失信记录 | ||
| 服务内容 | (一)重大决策部署贯彻执行情况。将各医疗卫生单位贯彻 健康城市建设、医共体建设、医疗卫生服务质量提升、习惯过“紧 日子”等一系列政策措施纳入审计范围,重点审计中央、省市区 委重**针政策和决策部署特别是践行正确政绩观有关规定的贯 彻落实情况,及时揭露和查处违背政策要求、有令不行、有禁不 止的行为。其中医疗质量提升和医卫体制改革为审计重点。 (二)内部控制制度建立健全情况。审计各医疗卫生单位是 否按规定建立了单位各项内部控制制度、是否加强了对权力的监 督和制约,各项内部控制制度是否完善,设计是否合理,不相容 职务是否分离,是否有风险评估及控制措施,是否有监督评价机 制等,检查各单位是否严格执行各项内控制度,是否存在有法不 依、有章不循的情况。其中内控风险评估及控制措施为审计重点。 (三)单位预(决)算执行和其他财务收支的真实、合法性 情况。检查各医疗卫生单位是否建立健全各项财务管理制度、是 否严格执行预决算,审计各单位财务收支的真实性、完整性、合 法性、合规性;是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐收坐支行 为;是否存在“**库”;检查“三公经费”、差旅费、会议费的真 实性、准确性和合理性,及时揭示违规支出、支出不规范及铺张 浪费等问题;检查收费项目及收费标准是否符合规定;检查是否 存在超标准、超范围支出。其中预算执行率为审计重点。 (四)专项资金使用情况。检查各医疗卫生单位是否建立健 全了专项资金管理制度和核算办法,专项资金管理制度和核算办 法是否符合国家相关规定,是否明确了专项资金实施方案、考核 细则以及分配方案等;检查各单位专项资金管理办法执行情况及 财务核算情况,包括专项资金的使用情况是否符合规定,是否专 款专用、是否严格按照专项资金用途和使用范围进行使用、专项 资金使用是否合法、合规,有无挪用挤占现象,专项资金预算变 更是否履行报批手续;财务是否对专项资金进行专账核算,核算 是否符合国家规定。其中基本公共卫生服务专项资金为审计重点。 (五)基建投资管理情况。检查各医疗卫生单位是否建立健 全了基建投资管理制度,检查制度执行及落实情况;审查基建项 目程序是否合规,是否履行国家规定的立项审批、规划许可、施 工许可等基本建设程序。审查建设项目是否实行法人制、招标制、 合同制、监理制,现场签证的程序和权限设置是否合法、合规。 重点审查工程招投标情况,审查工程是否执行了招投标法,招投 标工作是否公正、公平、公开、其过程是否合规、合法。 审计基建项目资金支出是否真实、合规、合法,是否存在超 标准、超概算的情况,是否按相关法规和合同约定拨付款项,是 否存在超拨工程款的情况;重点审查工程待摊投资支出(工程前 期、间接费用)是否合理、正确,内容是否真实,有无将不应纳 入的费用纳入了待摊投资。其中内部比选的基建项目以及零星维 修为审计重点。 (六)资产管理情况。检查各医疗卫生单位是否按规定建立 健全了国有资产管理制度,包括存货、固定资产及其他资产的相 关管理制度;审计各单位是否严格按照《政府采购法》的有关规 ****政府采购手续。对采购到位物资是否及时办理登记造册、 出入库和定期盘点管理。审查各单位国有资产处置和报废是否履 行了相关程序,是否报上级主管部门批准,是否存在已报废未下 账的资产;审查各单位国有资产是否真实、完整,以及国有资产 配置的合理性和有效性。其中资产账实是否一致为审计重点。 (七)经济合同(约)的签订和执行情况。检查各医疗卫生 单位是否按规定建立健全了经济合同(约)的管理制度,合同签 订程序和权限、流程是否合规,审查已签订合同的执行情况,检 查是否存在违规签订合同,合同签订审批手续不齐,重大合同签 订是否经过集体决策等。****医院100万以上、基层医疗卫 生机构50万以上合同为审计重点,抽查率100%。 (八)采购情况。重点关注以下内容:一是采购预算及计划 编制情况。重点关注是否存在无预算采购;是否按批复的部门预 算编制、报送政府采购实施计划;采购实施计划编制内容是否完 整;是否存在无计划采购、****政府采购预算未按规定及 ****政府采购计划等问题。二是采购方式及执行情况。重点关 注是否达到公开招标标准未实行公开招标;是否存在以化整为零 或其他方式规避公开招标;是否按照审批部门审核意见招标;是 否存在违反集中采购规定采购;是否存在串标、围标、虚假招投 标等问题。三是政府采购信息公开情况。重点关注相关单位是否 按照规定进行信息公开,公开内容、时间、方式是否合理,内容 是否完整;有无“暗箱操作”,公开信息滞后的情况。四是采购 条件设定及执行情况。重点关注设定的采购条件是否与实际需要 相适应,采购条件中是否存在指定供应商、供应商品的情况;是 否对中小企业实施差别待遇或者歧视待遇。五是评审流程及合同 签订情况。重点关注是否按照规定选取评审专家;是否进行客观、 独立和公正的评审程序。是否按照采购文件确定的事项签订采购 合同;政府采购合同签订时间是否符合规定;是否按照合同进度 施工、验收等。 (九)机构编制管理和执行情况。检查各单位是否存在未按 部门“三定”规定和机构编制批复文件设置机构行为;检查各单位 是否存在超越权限和超出限额设立机构,变相增设机构,擅自撤 并机构、提高机构规格、变更机构名称、改变机构性质和隶属关 系等行为;检查各单位是否存在在项目经费中解决违规设立机构 经费、为经费自****事业单位申请基本支出预算等 行为;检查各单位是否存在超出行政编制总额、事业编制总量核 增编制行为;检查各单位是否存在擅自改变编制使用范围、混用 行政编制和事业编制行为;检查各单位是否存在超越职责权限、 违反规定程序审批编制和领导职数行为;检查各单位是否存在超 职数和超机构规格配备领导干部行为;检查各单位是否存在未按 编制数和实有人数分别编制申报公用经费和人员经费、虚报冒领 财政资金行为;检查各单位是否存在各类项目经费中安排超编人 员经费等行为。检查各单位是否存在超编进人行为;检查各单位 是否存在超出用编进人计划数额录用、调任、转任、聘任和聘用 人员行为;检查各单位是否存在未经核准用编擅自调整单独核定 ****事业单位人员行为;检查各单位是否存在违反机构编 制实名制管理规定行为。审计重点为各单位是否存在未按编制数 和实有人数分别编制申报公用经费和人员经费、虚报冒领财政资 金行为;检查各单位是否存在违反机构编制实名制管理规定行为。 (十)对以往审计中发现问题的整改情况。其中近三年审计 问题整改为该项重点。 (十一)2024年财务报告年报审计 | ||
| 所需服务机构类型 | ****事务所 | ||
| 要求说明 | 1.本项目服务地址:**市**驿区西河街道滨西路52号,许派驻专人现场开展服务。 2.本项目包含2025年度财务收支审计和2025年度财务报告年报审计 3.本项目9月25日前需出具正式审计报告 4.本项目采取价低者中选,确定服务商一名,中标价为该项目服务包干价(含审计服务费、差旅费、税费等)。 | ||
| 备注 | 比选资料清单:(请按顺序装订并盖章,否则视为无效资料。并于6月26日前邮寄至**市龙****卫生院西河街道滨西路52号,联系人陈老师,135****3930) 1.法定代表人/负责人身份证明 2.法定代表人授权书 3.报价一览表 4.分项报价明细表(如涉及) 5、项目管理机构人员配置 6.比选申请人基本情况表 7.类似项目业绩一览表 8.比选申请人应提供的资质性证明材料 9.服务方案 10.咨询电话(陈老师:135****3930,舒老师:138****5597) |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 李** | 189****1209 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 王* | 135****3650 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 周* | 180****6588 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 商* | 137****3577 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 彭* | 180****9151 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 陈* | 133****3636 |