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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N691********26801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 洁成 4228 垃圾袋 | 洁成4228 | 个 | 900.00 | 0.5 | 450 |
| 2 | 得力 5855 报告夹拉杆夹 | 得力/deli5855 | 包 | 60.00 | 1 | 60 |
| 3 | 妙洁 MTF8 抹布 | 妙洁/magicMTF8 | 条 | 30.00 | 5 | 150 |
| 4 | 维达 蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 维达/Vinda蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾 | 提 | 10.00 | 20 | 200 |
| 5 | 得力 S552 记号笔/粗笔 | 得力/deliS552 | 盒 | 2.00 | 14 | 28 |
| 6 | 南孚 5号电池40粒装 碱性电池 | 南孚/NANFU5号电池40粒装 | 盒 | 1.00 | 80 | 80 |
| 7 | 得力 7093 胶棒固体胶 | 得力/deli7093 | 个 | 2.00 | 38 | 76 |
| 8 | 得力 5622 档案盒35 | 得力/deli5622 | 个 | 50.00 | 6 | 300 |
| 9 | 得力 63209 档案盒55 | 得力/deli63209 | 个 | 100.00 | 7 | 700 |
| 10 | 得力 5531 报告夹拉杆夹 | 得力/deli5531 | 包 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 11 | 得力 0603 得力 0603 剪刀 (单位:把) 混色 | 得力/deli0603 | 把 | 10.00 | 5 | 50 |
| 12 | 得力 30325 透明胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30325 | 卷 | 2.00 | 30 | 60 |
| 13 | 得力 0019 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0019 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 14 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 2.00 | 18 | 36 |
| 15 | 得力 0465 订书机订书器 | 得力/deli0465 | 台 | 4.00 | 38 | 152 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘**
联系电话: 156****1595
传真:
地址: **市**大街163号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: