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| 项目名称 | ****2025年预算执行及财政财务收支审计工作 |
| 采购人 | **** |
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 | 投资额(¥100000.00元) |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 项目实施地行政区划 | **市**区 |
| 行政审批部门行政区划 | **市 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 是 |
| 中介服务事项 | 内部审计 |
| 所需服务类型 | ****事务所服务 |
| 服务内容 | 对********工会、****事业单位2025年预算执行和财政财务收支等情况进行内审检查(主要涵盖预算、收支、政府采购、资产管理、合同管理等方面),全面查找内部管理存在的漏洞和风险点,提出切实可行的审计整改建议,促进单位规范管理和运行。 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 |
| 其他要求说明 | 供应商应具备企业独立法人资格,取得合法有效的营业执照,具有行政主管部门颁发的《****事务所执业证书》。 |
| 服务时限及说明 | 无要求,按照合同双方自行约定 |
| 合同签订时限及说明 | 成交后20日内。 |
| 服务金额 | ¥0.00元至¥100000.00元 |
| 金额说明 | 该项目最高限价10万元(大写:拾万元整),报价应包括完成本项目所需的服务费、****服务所需的其他费用及各种应纳的税费。 |
| 选取方式 | 择优+竞价 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2026-06-26 09:00:00 |
| 资质备案要求 | 无 |
| 采购人业务咨询电话 | ****() |
| 监督举报电话 | |
| 备注 | 无 |
| 采购需求书下载 | 关于2025年预算执行及财政财务收支审计工作相关事宜.pdf |