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| 项目名称 | 2025年度财务收支审计、2025年度采购项目审计 | 项目编码 | **** |
| 单位 | ******控制中心 | 发布时间 | 2026-06-23 |
| 项目负责人 | 黄璐 | 项目标的(万元) | 4,216.87 |
| 预计服务金额(元) | 18,000.00 | 提供服务的机构数量 | 1 |
| 服务开始时间 | 2026-07-06 | 服务结束时间 | 2026-08-31 |
| 响应期 | 4天 | 开标时间标书代写 | 2026-06-30 |
| 选取方式 | 邀请比选 | 所需服务事项 | 专项审计 |
| 项目要求 | 满足所有服务事项 无失信记录 过滤三年内交易过的机构 | ||
| 服务内容 | 1、2025年度财务收支审计,单位是否严格按照财政部门预算批复执行预算,是否存在编报虚假项目骗取财政资金和挤占挪用项目资金的问题,是否履行正确的授权审批程序等,预算资金的分配使用及时性、科学性、规范性、安全性和效益性。各类明细账与总账保持一致;是否采用统一的管理、核算方法及策略;入账是否及时,是否存在截留、挪用收入或私设“**库” 的情况;相关的收费标准是否合理,是否存在擅自增加收费项目、提高收费标准或者扩大收费范围的问题。单位往来款项管理情况,是否存在长期挂账,未列收支问题,是否存在不及时清理等问题;同时关注资产的安全性,资产入账及时性,资产报废、划拨、出租出借、转让、出售、置换等行为是否按照规定程序进行等问题。 2、2025年度采购项目审计,单位的采购****政府采购相关规定和制度执行;是否编制采购预算;****政府集中采购目录和达到采购限额标准的货物、工程和服务是否按照采购方****政府采购;是否存在化整为零、分解整体项目、增加采购批次等手段规避集中采购和公开招标采购的情况;政府采购活动是否严格按批准的计划进行,有无超计划和无计划采购后报批的行为;政府采购合同履约情况和采购资金拨付是否符合规定等问题开展审计。 | ||
| 所需服务机构类型 | ****事务所 | ||
| 要求说明 | 1、在中华人民**国境内注册,具有独立法人资格的合法企业; 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 4、近三年内没有重大违法违规记录; 5、法律、行政法规规定的其他条件; 6、本项目不接受联合体参与; 7、派驻专人现场开展服务,2026年8月31日前必须出具审计报告 | ||
| 备注 | 本项目采取邀请比选方式,按照低价中标,确定服务商一名,中标价为该项目服务包干价(包括审计人员审计、差旅、住宿、伙食、税费等所有费用)。请****事务所准备好相关采购文件等资料(营业执照、报价清单、法人代表授权书等,均加盖单位公章),于2026年6月26日17:00前交到**市**区蜀鑫路130号5楼522办公室,过时不收。若有疑问可联系028-****4225标书代写 |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 冯* | 181****6675 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 于** | 139****0997 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 曹* | 139****7966 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 王* | 180****5569 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 全** | 177****1187 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 练** | 136****7713 |