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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0063
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-604 多功能插座 | 3 | 144.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 LR03 AAA聚能环 普通干电池 | 12 | 72.0 | 南孚/NANFU\LR03 AAA聚能环 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5505 文件袋 | 20 | 40.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 DT15130 抽纸 | 2 | 46.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 ZBT140 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 4 | 136.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZBT140 | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液 | 3 | 45.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500mL | 验收通过 | |
| 7 | 金亿利 5G-3516 文件袋 | 210 | 210.0 | 金亿利\5G-3516 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 63209 档案盒 | 5 | 65.0 | 得力/deli\63209 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 92622 中性笔 | 1 | 18.0 | 得力/deli\92622 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 k35 中性笔 | 12 | 36.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 11 | 金** G-1009 中性笔 | 200 | 200.0 | 金**\G-1009 | 验收通过 | |
| 12 | 卓达印章 7011 印油/印泥/** | 1 | 35.0 | 卓达印章/TRODAT\7011 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 封面纸 | 1 | 30.0 | 得力/deli\9325 | 验收通过 | |
| 14 | 海歌 6672 票夹/长尾夹 | 5 | 65.0 | 海歌/Haige\6672 | 验收通过 | |
| 15 | 博文 记事本 | 200 | 240.0 | 博文/bowen\A5 | 验收通过 | |
| 16 | 双丰 垃圾袋 | 3 | 15.0 | 双丰\7634 | 验收通过 | |
| 17 | 得培力 D-556 档案盒 | 5 | 55.0 | 得培力/depli\D-556 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |