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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M062********00003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7788 打印/复印纸 | 得力/deli7788 | 包 | 3.00 | 35 | 105 |
| 2 | 幸运鸟 A4 70g 打印/复印纸 | 幸运鸟/HOOPOEA4 70g | 箱 | 5.00 | 235 | 1175 |
| 3 | 绿联 10374 连接线/连接器/转换器 | 绿联/Ugreen10374 | 根 | 1.00 | 75 | 75 |
| 4 | 奔图 PD-T201碳粉 墨粉/碳粉 | 奔图/PantumPD-T201碳粉 | 瓶 | 32.00 | 60 | 1920 |
| 5 | 兄弟 TN-2425 粉盒 | 兄弟/BROTHERTN-2425 | 盒 | 21.00 | 175 | 3675 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄浩玲
联系电话: ****961****
传真:
地址: 武**沙田新区**路西侧
2、供应商名称: ****
地址: **省**市武******服务中心西侧洗车场6号
附件信息: