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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9362
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南韩 200A 橡皮 | 29 | 29.0 | 南韩\200A | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ACP95890 勾线笔 | 132 | 264.0 | 晨光/M G\ACP95890 | 验收通过 | |
| 3 | 洁丽雅 毛巾/面巾/方巾 | 219 | 985.5 | 洁丽雅/grace\毛巾 | 验收通过 | |
| 4 | 玛丽 课业本/教学用本 | 220 | 198.0 | 玛丽\25K | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 FCP90182 水彩笔 | 220 | 2640.0 | 晨光/M G\FCP90182 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 MG7103 胶棒 | 220 | 440.0 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADM929F5-B 文件袋 | 220 | 440.0 | 晨光/M G\ADM929F5-B | 验收通过 | |
| 8 | 掌握 99803 彩泥/橡皮泥 | 220 | 4400.0 | 掌握/Grasp\99803 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |