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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:朗青
项目联系电话:180****2939
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650422
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县**中路
采购单位联系人和联系方式:姚艳:135****7367
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****660
采购单位预算编码:804002
三、成交信息
成交日期:2026年6月23日
总成交金额(元):1970 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市**县****侧天伦乐园负一层104门面 | 1970.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 罗技 G102 有线鼠标 | 罗技/Logitech | G102 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
| 2 | 公牛 GN-410 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-410 | 3 | 65.0 | 195.0 | |
| 3 | 得力6010剪刀 | 得力/deli | 6010 | 2 | 7.0 | 14.0 | |
| 4 | 得力 多瑙河 A4 75g 打印/复印纸 | 得力/deli | 多瑙河 A4 75g | 4 | 200.0 | 800.0 | |
| 5 | 得力 2003 美工刀(混)(把) | 得力/deli | 2003 | 3 | 6.0 | 18.0 | |
| 6 | 香蕉 DVD-RW 光盘 | 香蕉 | DVD-RW | 1 | 200.0 | 200.0 | |
| 7 | 美家日记 商用平板拖把 平板拖把 | 美家日记 | 商用平板拖把 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
| 8 | 易利丰 彩纸 | 易利丰/elifo | A4彩纸 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| 9 | 得力 按动碳素笔替换笔芯 | 得力/deli | 0231 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 10 | 得力 得力按动碳素笔 | 得力/deli | 无型号 | 2 | 36.0 | 72.0 | |
| 11 | 得力 得力5609 档案盒 资料夹 55mm | 得力/deli | 5609 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 12 | 利得 手提式垃圾袋 加厚垃圾袋 | 利得 | 手提式垃圾袋 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| 13 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli | 0465 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
| 14 | 晨光 APYRA61000 牛皮纸档案袋 | 晨光/M G | APYRA61000 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 15 | 得力/deli 30325 普透封箱胶带 | 得力/deli | 30325 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: