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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2026000602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 QPMT8054 双头12色QPMT8054 丙烯马克笔 | 晨光/M GQPMT8054, | 盒 | 20.00 | 28 | 560 |
| 2 | 得力 14315 塑封膜305*220mm A4 | 得力/deli14315, | 包 | 5.00 | 35 | 175 |
| 3 | 贵鑫 84消毒液25GK 大桶装消毒剂40斤 | 贵鑫84消毒液25GK, | 桶 | 2.00 | 100 | 200 |
| 4 | 初品 TJXJTB5066-2130D学生胶套本软抄本记事本日记本笔记本子 | 初品TJXJTB5066-2130D, | 本 | 70.00 | 12 | 840 |
| 5 | 利得 0624 手提式塑料袋36*55垃圾袋 | 利得0624, | 把 | 30.00 | 5 | 150 |
| 6 | 盛大 A3 奖状 | 盛大A3, | 件 | 400.00 | 0.5 | 200 |
| 7 | 晨光 AWP30803 铅笔 | 晨光/M GAWP30803, | 盒 | 20.00 | 12 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐春兰
联系电话: 158****5850
传真:
地址: **市谷里镇中坪村**二组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: