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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8314
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 拉芳 润肤洗手液500g 洗手液 | 60 | 600.0 | 拉芳/laf\润肤洗手液500g | 验收通过 | |
| 2 | 洁丽雅 T043 抹布 | 10 | 100.0 | 洁丽雅/grace\T043 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 SH102 活动铅笔 | 12 | 12.0 | 得力/deli\SH102 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AGP30103 中性笔 | 12 | 216.0 | 晨光/M G\AGP30103 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 007 替芯/铅芯 替芯 | 24 | 480.0 | 晨光/M G\007 | 验收通过 | |
| 6 | 好媳妇 1102 好媳妇**把 | 10 | 180.0 | 好媳妇\1102 | 验收通过 | |
| 7 | **橡胶手套 | 20 | 120.0 | **之星\12907 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |