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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:宋丹丹
项目联系电话:155****8666
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653022
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县**路发展大厦七楼
采购单位联系人和联系方式:高有柱:191****4037
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:PDY009321
采购单位预算编码:024002
三、成交信息
成交日期:2026年6月23日
总成交金额(元):516 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****克州**县**路5院1号楼107号门面房 | 516.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 3858铆管 装订机配件 装订机铆管 | 得力/deli | 3858铆管 | 1 | 130.0 | 130.0 | |
| 2 | 曙光 30CM 钢直尺 直尺 | 曙光 | 30CM | 2 | 3.0 | 6.0 | |
| 3 | 晨光 APYRD60 纸档案盒 | 晨光/M G | APYRD60 | 40 | 4.5 | 180.0 | |
| 4 | 得力 SA120 中性笔 | 得力/deli | SA120 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 5 | 晨光 ABS92819 订书机 | 晨光/M G | ABS92819 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
| 6 | 得力 3481 单据/收据/凭证/包角 | 得力/deli | 3481 | 2 | 2.5 | 5.0 | |
| 7 | 得力 8559 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8559 | 1 | 21.0 | 21.0 | |
| 8 | 得力 7312 胶水/固体胶 | 得力/deli | 7312 | 1 | 42.0 | 42.0 | |
| 9 | 得力 71080 橡皮 | 得力/deli | 71080 | 2 | 2.0 | 4.0 | |
| 10 | 西玛 BJ211 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa | BJ211 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 11 | 中华 101绘图铅笔HB2B4B6B8B10B12B素描绘画铅笔学生考试涂卡文具 3盒包邮赠橡皮 2B 12支装 | 中华牌 | 2B | 5 | 1.0 | 5.0 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: