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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****5563X****1201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | LT201 墨粉/碳粉适用联想兄弟佳能等黑白激光打印机四支装 | 联想/lenovoLT201 | 瓶 | 2.00 | 60 | 120 |
| 2 | 得力 7569 奖状/证书/荣誉证书/本 | 得力/deli7569 | 本 | 30.00 | 6.5 | 195 |
| 3 | XAL-010 恒利源/奖状/证书 | 其他家XAL-010 | 张 | 30.00 | 1 | 30 |
| 4 | 爱大爱 190装扮用气球 笑脸气球/包 | 爱大爱190 | 包 | 3.00 | 25 | 75 |
| 5 | 惠普/HP x5000m 16G/32G/64G 经典U盘3.1 | 惠普/HPx5000m | 件 | 1.00 | 105 | 105 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 崔桂红
联系电话: 180****0460
传真:
地址: **县萨尔阔布乡**街二巷015号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: