关于订书钉的网上超市合同公告

发布时间: 2026年06月23日
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招标联系人
代理单位
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11N313********262001

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 得力 0217 不锈钢厚层 易穿透 1000枚 单盒装 适用重要文件装订 防锈不怕潮 订120页 订书钉 得力/deli0217 1.00 6 6
2 00001 万用手册 食品及原材料进货查验记录本 其他家00001 30.00 8 240
3 万用手册 食品及原料入出库登记本 其他家登记本 51.00 8 408
4 课业本/教学用本 食堂伙食原料物品出库单 其他家出库单 100.00 12 1200
5 教案本 课业本/教学用本 其他家教案本 50.00 14 700
6 得力大号美工刀 学生刀架 裁纸刀 壁纸刀 可换刀片 2041蓝色【卡装】 得力/deli2041 10.00 5 50
7 得力 33427 票夹/长尾夹 得力/deli33427 5.00 18 90
8 得力 0468 订书机 得力/deli0468 5.00 20 100
9 印油/印泥/** 得力/deli 9893 金属方形秒干**印泥 143*87mm 得力/deli9893 10.00 15 150

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 常秋玲

联系电话: 132****9899

传真:

地址: **二大道

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

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2026-06-23
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