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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N313********262001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0217 不锈钢厚层 易穿透 1000枚 单盒装 适用重要文件装订 防锈不怕潮 订120页 订书钉 | 得力/deli0217 | 盒 | 1.00 | 6 | 6 |
| 2 | 00001 万用手册 食品及原材料进货查验记录本 | 其他家00001 | 本 | 30.00 | 8 | 240 |
| 3 | 万用手册 食品及原料入出库登记本 | 其他家登记本 | 本 | 51.00 | 8 | 408 |
| 4 | 课业本/教学用本 食堂伙食原料物品出库单 | 其他家出库单 | 本 | 100.00 | 12 | 1200 |
| 5 | 教案本 课业本/教学用本 | 其他家教案本 | 本 | 50.00 | 14 | 700 |
| 6 | 得力大号美工刀 学生刀架 裁纸刀 壁纸刀 可换刀片 2041蓝色【卡装】 | 得力/deli2041 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
| 7 | 得力 33427 票夹/长尾夹 | 得力/deli33427 | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
| 8 | 得力 0468 订书机 | 得力/deli0468 | 台 | 5.00 | 20 | 100 |
| 9 | 印油/印泥/** 得力/deli 9893 金属方形秒干**印泥 143*87mm | 得力/deli9893 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 常秋玲
联系电话: 132****9899
传真:
地址: **二大道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: