华北能源监管局关于2025年度审计及2026年度财务管理咨询的询价公告

发布时间: 2026年06月23日
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****监管局关于2025年度审计及2026年度财务管理咨询的询价公告

****事务所:

****能源局派出能源监管机构,属全额财政拨款行政单位。为规范我局会计核算,保证会计信息质量,确保财政资金使用的合规性,现****事务所对我局2025年度财务收支合规性进行年终内部审计并为我局2026年度财务管理工作提供咨询服务。现对以上内容开展询价,询价的内容具体如下:

一、2025年度财务收支合规性内部审计

对2025年度报销、会计核算、政府采购及资产管理、预算编制及执行情况开展合规性内部审计并提出指导意见,出具内部审计报告。

二、2026年度财务管理咨询内容

1.****政府会计制度要求,对我局财务及账务管理情况提供咨询意见及指导。

2.对我局预决算公开、财务报告、内控报告提供咨询意见及指导。

三、其他事项

1.本次2025年度年终审计至少委派2名审计人员驻场审计,其中至少有1****政府会计制度和行政单位各项财务规章制度熟悉、有丰富审计经验的注册会计师(能独立出具审计报告),累计需提供不少于8个工作日的服务。

2.本次2026年度财务管理****政府****政府政务处理的审计人员承担,累计需提供不少于80个工作日的驻场服务。

3.各响应单位需提供近三年为国家部委提供服务的入围资质及服务合同。

请对以上工作内容、完成时间和项目人员组成进行服务承诺响应,并将盖有公章的询价函(见附件)于6月29日之前传真或者邮寄至本单位,过时无效。

联系人:戴田,010-****2961,传真:010-****7400

邮寄地址:**市西**月坛街道**门外大街地藏庵南巷1号(电研大厦C座8层807B室)

附件:询价函

****

2026年6月23日

附件

询价函

服务内容(包括工作内容、工作时间和工作人员等)

项目

金额

2025年度财务收支合规性内部审计



2026年度财务管理咨询服务



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