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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7779
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 艾利 不干胶标签打印纸 | 20 | 400.0 | 艾利\50*30热敏不干胶打印纸 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AXPN0277 橡皮 | 4 | 80.0 | 晨光/M G\AXPN0277 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 73892 双面胶带 | 32 | 160.0 | 得力/deli\73892 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 J3509 按动铅笔 | 10 | 250.0 | 晨光/M G\J3509 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 裁纸刀 | 1 | 160.0 | 得力/deli\8013切纸刀 | 验收通过 | |
| 6 | 视途 铝合金展架展板 | 4 | 1120.0 | 视途\宣传板 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S1666 宝珠/走珠/签字笔 | 10 | 240.0 | 得力/deli\S1666 | 验收通过 | |
| 8 | 梦多福 横幅 | 6 | 480.0 | 梦多福\10*0. 7 m | 验收通过 | |
| 9 | 信封 | 500 | 400.0 | 其他家\其他 | 验收通过 | |
| 10 | 怡宝矿泉水 | 15 | 540.0 | 无品牌\ | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |