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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4237
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2043 美工刀 | 1 | 10.0 | 得力/deli\2043 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7156 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7156 | 验收通过 | |
| 3 | 好媳妇 29cm水拖 | 3 | 144.0 | 好媳妇\29cm | 验收通过 | |
| 4 | 金士顿 DTKN/32GB U盘 | 10 | 590.0 | 金士顿/Kingston\DTKN/32GB | 验收通过 | |
| 5 | 富强 BZB-1901 纸杯 | 5 | 60.0 | 富强\BZB-1901 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |