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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********267402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 小熊 326 烧水壶 电煲/电锅类配件 | 小熊326 | 个 | 2.00 | 85 | 170 |
| 2 | 一晨 325 衣架 收纳架 | 一晨325 | 个 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 3 | 久艺 358 队旗 自拍杆/架 | 久艺358 | 个 | 15.00 | 15 | 225 |
| 4 | 久艺 236 旗杆 自拍杆/架 | 久艺236 | 个 | 15.00 | 25 | 375 |
| 5 | 佳文 3125 红领巾 围巾/围脖 | 佳文3125 | 件 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 6 | 打印纸 牛皮纸 | 无品牌打印纸 | 箱 | 10.00 | 138 | 1380 |
| 7 | 得力 5526 拉链袋 文件袋 | 得力/deli5526 | 只 | 30.00 | 2 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王春
联系电话: 191****6018
传真:
地址: **市**区建国南路120号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: