全椒县教育体育局关于湿手器的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年06月24日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****2755

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年6月24日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 湿手器 20 60.0 得力/deli\9102 验收通过
2 中华牌 101 2B 铅笔 10 110.0 中华牌\101 2B 验收通过
3 维达 V2182 三连包 抽纸 60 840.0 维达/Vinda\V2182 验收通过
4 得力 7108 胶棒 270 945.0 得力/deli\7108 验收通过
5 大盘红绳子 2 70.0 无品牌\红绳 验收通过
6 APP 点金石A470g 打印/复印纸 2 360.0 APP\点金石A470g 验收通过
7 得力 7788 彩色复印纸 10 360.0 得力/deli\7788 验收通过
8 兴利 503口取纸 纸类标签 10 140.0 兴利\503 验收通过
9 先锋 D599 美工刀 7 49.0 先锋\D599 验收通过
10 红塑料袋 礼品袋/盒/塑料袋 74 592.0 无品牌\40*60CM背心袋 验收通过
11 得力 0013 订书钉 10 30.0 得力/deli\0013 验收通过
12 上汇 3123 磁钉 磁性贴 15 112.5 上汇/SHANGHUI\3123 验收通过
13 得力 7536 2B 橡皮 120 120.0 得力/deli\7536 验收通过
14 得力 7302 胶水 300 300.0 得力/deli\7302 验收通过
15 南孚 LR03-4B 普通干电池 8 80.0 南孚/NANFU\LR03-4B 验收通过
16 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 12 60.0 得力/deli\30323 验收通过
17 得力 美工刀 4 12.0 得力/deli\2003 验收通过
18 罗氏 GP-2009 中性笔 45 450.0 罗氏\GP-2009 验收通过
19 得力 0012 订书钉 10 15.0 得力/deli\0012 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah****304001





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