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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9294
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9184 文件座/文件架/文件框 | 8 | 544.0 | 得力/deli\9184 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8562 票夹/长尾夹 | 5 | 60.0 | 得力/deli\8562 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝欣乐A3 70g 打印/复印纸 | 2 | 360.0 | 欣乐/UPM Copykid\蓝欣乐A3 70g | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7103 胶棒 | 2 | 24.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 夹子/收纳夹子 | 5 | 70.0 | 得力/deli\8553ES彩 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 7 | 文印保 兄弟2115/联想2020 墨粉/碳粉适用兄弟2140 7340 7360联想2200 7400 黑色 | 1 | 60.0 | 文印保\兄弟2115/联想2020 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |