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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****9123K****401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9209 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9209 | 件 | 7.00 | 24 | 168 |
| 2 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824 | 盒 | 10.00 | 1.4 | 14 |
| 3 | 得力 7945 笔记本 | 得力/deli7945 | 本 | 10.00 | 34.5 | 345 |
| 4 | 得力 1526 电子计算器 | 得力/deli1526 | 个 | 3.00 | 40 | 120 |
| 5 | 茶花 303001 垃圾袋 | 茶花303001 | 包 | 5.00 | 16.9 | 84.5 |
| 6 | 得力 LQ392 抹布 | 得力/deliLQ392 | 包 | 3.00 | 14.9 | 44.7 |
| 7 | 得力 66667 笔袋 | 得力/deli66667 | 个 | 2.00 | 11.9 | 23.8 |
| 8 | 理光 MP2501C型 墨粉/碳粉 | 理光/RICOHMP2501C型 | 个 | 4.00 | 175 | 700 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王妍
联系电话: 159****6350
传真:
地址: **大路6188号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: