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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********268601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 啄木鸟 DVD+RW 50片桶装 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+RW | 桶 | 2.00 | 260 | 520 |
| 2 | 奔图 PD-203T 墨粉/碳粉 | 奔图/PantumPD-203T | 支 | 7.00 | 80 | 560 |
| 3 | 惠普/HP CB436A 硒鼓 | 惠普/hpCB436A | 支 | 2.00 | 360 | 720 |
| 4 | 惠普/HP Q2612A黑色 2612 12A 硒鼓 | 惠普/HPQ2612A黑色 | 套 | 3.00 | 350 | 1050 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿依木沙古
联系电话: 8888
传真:
地址: **市团结路东5院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: