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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6687
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 军印 锹 | 8 | 176.0 | 军印\铁锹 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 洗手液 家居消毒液 | 24 | 268.8 | 蓝月亮/Blue moon\洗手液 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 84消毒液 家居消毒液 | 20 | 306.0 | 蓝月亮/Blue moon\84消毒液 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 强效厕清500g 洁厕剂 | 20 | 316.0 | 蓝月亮/Blue moon\强效厕清500g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 游戏实物周边 | 10 | 68.0 | 得力/deli\军棋 | 验收通过 | |
| 6 | 茶花 1715 扫把 | 30 | 504.0 | 茶花\1715 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30067 得力/deli30067 双面胶带 易移除不留痕 24mm*15m*110μm | 20 | 90.0 | 得力/deli\30067 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6009 剪刀 | 8 | 48.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |