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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M062********00002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 麦光 SSD固态硬盘 256G固态硬盘 | 麦光SSD固态硬盘 | 块 | 1.00 | 320 | 320 |
| 2 | 联想 WEC01 摄像头 | 联想/lenovoWEC01 | 个 | 1.00 | 100 | 100 |
| 3 | 兄弟 TN-2325 兄弟7080/7180粉盒 | 兄弟/BROTHERTN-2325 | 盒 | 2.00 | 150 | 300 |
| 4 | 麒舰 QJ-TN2215 联想/兄弟打印机碳粉 | 麒舰QJ-TN2215 | 支 | 4.00 | 59 | 236 |
| 5 | 绿联 10513 一分二 5米音频线 | 绿联/Ugreen10513 | 件 | 1.00 | 30 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邓婷
联系电话: ****942****
传真:
地址: ****开发区钟岭街****中心对面)
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区抚****电脑城二楼1225号
附件信息: