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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********261201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 马利 7318L 美术颜料 | 马利/Marie's7318L | 盒 | 3.00 | 35.8 | 107.4 |
| 2 | 晨光 MF7201 乳白胶 | 晨光/M GMF7201 | 瓶 | 10.00 | 4.5 | 45 |
| 3 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555ES | 筒 | 5.00 | 8.5 | 42.5 |
| 4 | 得力 30320 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30320 | 卷 | 10.00 | 9.5 | 95 |
| 5 | 得力 YC175-24 彩泥/橡皮泥 | 得力/deliYC175-24 | 包 | 40.00 | 11 | 440 |
| 6 | 公牛 GN-S1033 3米6位插排 | 公牛/BULLGN-S1033 | 个 | 2.00 | 45 | 90 |
| 7 | 得力 S01红色 中性笔 | 得力/deliS01红色 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 8 | 得力 7739 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7739 | 包 | 20.00 | 3.5 | 70 |
| 9 | 得力 7070-24 书画笔 | 得力/deli7070-24 | 盒 | 10.00 | 9.8 | 98 |
| 10 | 得力 68664 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli68664 | 个 | 3.00 | 25 | 75 |
| 11 | 得力 SK411 荧光笔 | 得力/deliSK411 | 盒 | 10.00 | 5.9 | 59 |
| 12 | 得力 66747 笔袋 | 得力/deli66747 | 件 | 43.00 | 13 | 559 |
| 13 | 晨光 ABS92601 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABS92601 | 盒 | 6.00 | 4.5 | 27 |
| 14 | 晨光 GP-1530 中性笔 | 晨光/M GGP-1530 | 支 | 40.00 | 2.5 | 100 |
| 15 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 20.00 | 7.5 | 150 |
| 16 | 得力 7312 胶水 | 得力/deli7312 | 支 | 20.00 | 2 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙礼
联系电话: 136****7350
传真:
地址: **市****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: