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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9264
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6600 宝珠/走珠/签字笔 | 100 | 1440.0 | 得力/deli\6600 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9573 垃圾袋 45*55cm(30个/卷)八角底 黑色 1箱是160卷 | 360 | 1612.8 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-609 多功能插座 3米插线板 | 20 | 1060.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9563 纸杯 一次性纸杯 | 60 | 1260.0 | 得力/deli\9563 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |