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项目名称:****关于****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:财务国资处
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2026年6月24日
总成交金额(元):9205.77 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****(个体工商户) | ******广场3A15 | 9205.77 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 南孚 聚能环5代 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU | 聚能环5代 7号 | 44 | 2.48 | 109.12 | |
| 2 | 得力 8384 档案袋 | 得力/deli | 8384 | 100 | 0.54 | 54.0 | |
| 3 | 晨光 AJD95720 双面胶带/点胶笔 | 晨光/M G | AJD95720 | 10 | 3.76 | 37.6 | |
| 4 | 松下 CR2032 纽扣电池 | 松下/Panasonic | CR2032 | 20 | 2.48 | 49.6 | |
| 5 | 魔豆 奖状/证书/铜版纸荣誉证书 | 魔豆 | 无型号 | 100 | 2.97 | 297.0 | |
| 6 | 超霸 CR2450 纽扣电池 | 超霸/GP | CR2450 | 4 | 2.48 | 9.92 | |
| 7 | 通用 万用手册/点名册 | 通用 | 手册 | 1000 | 1.78 | 1780.0 | |
| 8 | 荣大 油墨 | 荣大/RONG DA | R-423S | 25 | 74.25 | 1856.25 | |
| 9 | 荣大 R-41GAS 版纸 | 荣大/RONG DA | R-41GAS | 15 | 282.15 | 4232.25 | |
| 10 | 妙洁 228ml 纸杯 | 妙洁/magic | 228ml | 2 | 6.0 | 12.0 | |
| 11 | 雅高 旋转拖把 | 雅高 | 拧水拖布 | 2 | 22.77 | 45.54 | |
| 12 | 公牛 GN-109K 3米 电源插座 | 公牛/BULL | GN-109K 3米 | 6 | 49.5 | 297.0 | |
| 13 | 得力 63102 报告夹/抽杆夹 | 得力/deli | 63102 | 5 | 2.48 | 12.4 | |
| 14 | 得力 3162 记事本 | 得力/deli | 3162 | 2 | 9.0 | 18.0 | |
| 15 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli | 7382 | 10 | 1.98 | 19.8 | |
| 16 | 得力 5301 文件夹 | 得力/deli | 5301 | 2 | 4.46 | 8.92 | |
| 17 | 纽赛 NS062 美工刀 | 纽赛/NUSIGN | NS062 | 5 | 1.5 | 7.5 | |
| 18 | 63456 文件袋/拉链袋63479A | 得力/deli | 63456 | 100 | 2.48 | 248.0 | |
| 19 | 得力 0602 剪刀 | 得力/deli | 0602 | 5 | 3.47 | 17.35 | |
| 20 | 南孚 5号电池 普通干电池/5号电池/7号电池 | 南孚/NANFU | 5号电池 | 24 | 2.48 | 59.52 | |
| 21 | 得力 LQ509 垃圾袋 | 得力/deli | LQ509 | 20 | 1.7 | 34.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: