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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********454********2026001801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 6LR61 普通干电池 | 南孚/NANFU6LR61, | 对 | 70.00 | 2.5 | 175 |
| 2 | 晨光 K-35 宝珠/走珠/签字笔 | 晨光/M GK-35, | 盒 | 10.00 | 26.5 | 265 |
| 3 | NVV BQ-513801 商标纸/标签纸 | NVVBQ-513801, | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 4 | 晨光 APYMU635 素描/素写本 | 晨光/M GAPYMU635, | 件 | 10.00 | 10.7 | 107 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李荣明
联系电话: 187****3053
传真:
地址: ****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: