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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:万芳
项目联系电话:157****1663
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:522629
项目所在行政区划名称:**省****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **县仰阿莎街道仰阿莎东大道3号
三、成交信息
成交日期:2026年6月24日
总成交金额(元):6600 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省****省****县革东镇**小区24号门面 | 6600.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
| 1 | 公牛 GN-604 电源插座 | 公牛/BULL | GN-604 | 6 | 85.0 | 510.0 |
| 2 | 闪迪 CZ73 U盘 | 闪迪/Sandisk | CZ73 | 4 | 55.0 | 220.0 |
| 3 | 得力 3716 有线鼠标 | 得力/deli | 3716 | 3 | 65.0 | 195.0 |
| 4 | 得力 3711 键鼠套装 | 得力/deli | 3711 | 3 | 100.0 | 300.0 |
| 5 | 希捷 STKL****400 移动硬盘 2.5英寸 2TB USB3.2 | 希捷/Seagate | STKL****400 | 1 | 599.0 | 599.0 |
| 6 | 长虹 CFS16-P02 电风扇 | 长虹/Changhong | CFS16-P02 | 2 | 210.0 | 420.0 |
| 7 | 晨光 AJDN7503 普惠高透封箱胶带打包胶带 高透明封箱胶布胶条 60mm*100y 5卷装 | 晨光/M G | AJDN7503 | 6 | 46.0 | 276.0 |
| 8 | 晨光 AWG97039 晨光(M G) AWG97039 高粘度弯头液体胶水120ml 12支装 | 晨光/M G | AWG97039 | 10 | 55.1 | 551.0 |
| 9 | 晨光 ALJ99434 晨光/M G ALJ99434 垃圾袋 | 晨光/M G | ALJ99434 | 10 | 31.0 | 310.0 |
| 10 | 晨光 ADM95290 ADM95290 档案盒(蓝) | 晨光/M G | ADM95290 | 21 | 16.0 | 336.0 |
| 11 | 得力 1529 电子计算器 | 得力/deli | 1529 | 3 | 55.0 | 165.0 |
| 12 | 得力 19210 纸杯 | 得力/deli | 19210 | 39 | 24.0 | 936.0 |
| 13 | 得力 9795 桌面文件柜 | 得力/deli | 9795 | 2 | 125.0 | 250.0 |
| 14 | 金隆兴 M01 意见箱/抽奖箱/信件箱 | 金隆兴/Glosen | M01 | 1 | 52.0 | 52.0 |
| 15 | 晨光 APY1DP11 PU/PVC笔记本 | 晨光/M G | APY1DP11 | 10 | 24.0 | 240.0 |
| 16 | 得力 P0012S 订书钉 | 得力/deli | P0012S | 4 | 20.0 | 80.0 |
| 17 | 南孚 LR6AA 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU | LR6AA | 30 | 6.0 | 180.0 |
| 18 | 好媳妇 3190 水拖 | 好媳妇 | 3190 | 3 | 65.0 | 195.0 |
| 19 | 心相印 DT32150 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT32150 | 40 | 14.0 | 560.0 |
| 20 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M G | k35 | 9 | 25.0 | 225.0 |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: