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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 0642S 卷笔刀/削笔器 得力手摇转笔刀 | 得力/deli0642S | 把 | 16.00 | 15 | 240 |
| 2 | 得力 7070-24 彩铅24色油性彩色铅笔 书画笔 | 得力/deli7070-24 | 件 | 16.00 | 5 | 80 |
| 3 | 山头林村 85Sd3Fi8 蜡笔 | 山头林村85Sd3Fi8 | 件 | 16.00 | 10 | 160 |
| 4 | 艾杰普 s-5105 儿童贴纸 | 艾杰普/JEPPEs-5105 | 件 | 16.00 | 10 | 160 |
| 5 | 妙普乐 12色超轻粘土250克 彩泥/橡皮泥 粘土橡皮泥 | 妙普乐12色超轻粘土250克 | 件 | 16.00 | 5 | 80 |
| 6 | 晨光 APYUA636 儿童填色本 | 晨光/M GAPYUA636 | 件 | 16.00 | 5 | 80 |
| 7 | 得力 74847 卡纸 | 得力/deli74847 | 件 | 16.00 | 5 | 80 |
| 8 | 得力 DL-70801A14 马克笔 | 得力/deliDL-70801A14 | 件 | 16.00 | 15 | 240 |
| 9 | 班尼路 学生书包 | 班尼路/Baleno书包 | 只 | 30.00 | 45 | 1350 |
| 10 | 法拉蒙 A5 日记本 | 法拉蒙/FARAMONA5 | 件 | 30.00 | 2 | 60 |
| 11 | 得力 D2222 学生用笔记本 | 得力/deliD2222 | 件 | 30.00 | 2 | 60 |
| 12 | 晨光 APB903J 文具盒 大容量笔袋 | 晨光/M GAPB903J | 件 | 30.00 | 5 | 150 |
| 13 | 文具套装/礼盒 晨光文具套装 | 晨光/M G文具套装 | 件 | 30.00 | 15 | 450 |
| 14 | 橡皮001 得力(deli) 磨砂橡皮 | 得力/deli橡皮001 | 件 | 30.00 | 1 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴文静
联系电话: 152****7092
传真:
地址: 新****路3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: