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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5513
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 奔图 TO-400 粉盒 | 5 | 1190.0 | 奔图/Pantum\TO-400 | 验收通过 | |
| 2 | 联想 CD-R 光盘 | 5 | 325.0 | 联想/lenovo\CD-R | 验收通过 | |
| 3 | 联想 DVD+R 光盘 | 5 | 345.0 | 联想/lenovo\DVD+R | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7084-2B 铅笔 | 10 | 150.0 | 得力/deli\7084-2B | 验收通过 | |
| 5 | 得力 79511 各类尺/三角板 | 2 | 6.0 | 得力/deli\79511 | 验收通过 | |
| 6 | 惠普 72号 墨盒 | 2 | 7780.0 | 惠普/HP\72号 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S33 中性笔 | 2 | 52.0 | 得力/deli\S33 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |