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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********264201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国产 花架花盆托盘 根雕花架花盆 | 国产花架花盆托盘 | 个 | 40.00 | 100 | 4000 |
| 2 | 国产 花架花盆托盘 根雕花架花盆 | 国产花架花盆托盘 | 个 | 15.00 | 1 | 15 |
| 3 | 国产 花架花盆托盘 根雕花架花盆 | 国产花架花盆托盘 | 个 | 30.00 | 12 | 360 |
| 4 | 雕牌 洗手液 | 雕牌洗手液 | 瓶 | 10.00 | 10 | 100 |
| 5 | 得力 8967 保温壶(本色)(个) | 得力/deli8967 | 个 | 1.00 | 135 | 135 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员:唐续健
联系电话: 175****5669
传真: 0993-****161
地址: 新****开发区60小区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: