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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6362x****2601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 安普联想 联想 维修费 上门服务费用 网络软件维修电脑安装软件/打印机/网络/监控/LED屛 | 安普联想/APLX- | 件 | 7.00 | 50 | 350 |
| 2 | 晨光 A4 80g 尖兵复印纸打印纸A470g彩色复印纸 | 晨光/M GA4 80g | 箱 | 3.00 | 175 | 525 |
| 3 | 达尔优 LK195 键鼠套装 | 达尔优/dare-uLK195 | 件 | 2.00 | 65 | 130 |
| 4 | 南孚 聚环能7号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU聚环能7号碱性电池 | 对 | 20.00 | 5 | 100 |
| 5 | 晨光 AWG97048 胶水 | 晨光/M GAWG97048 | 瓶 | 5.00 | 5 | 25 |
| 6 | 金**美 K14 剪刀 | 金**美K14 | 把 | 6.00 | 10 | 60 |
| 7 | 晨光 ABS92794 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABS92794 | 盒 | 3.00 | 10 | 30 |
| 8 | 得力 9869 印油/印泥/** | 得力/deli9869 | 件 | 5.00 | 6 | 30 |
| 9 | 公牛 GN-603 电源转换器 | 公牛/BULLGN-603 | 个 | 3.00 | 58 | 174 |
| 10 | 联想 LT201 硒鼓 | 联想/lenovoLT201 | 支 | 3.00 | 130 | 390 |
| 11 | 得力 64101 档案袋 | 得力/deli64101 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
| 12 | 联想 DVD+R 50片 光盘 | 联想/lenovoDVD+R 50片 | 包 | 5.00 | 80 | 400 |
| 13 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 30.00 | 11 | 330 |
| 14 | 晨光 GP1350 中性笔 | 晨光/M GGP1350 | 支 | 4.00 | 24 | 96 |
| 15 | 得力 S144 中性笔 | 得力/deliS144 | 盒 | 5.00 | 36 | 180 |
| 16 | 惠普 CF510A 墨盒 | 惠普/HPCF510A | 支 | 2.00 | 175 | 350 |
| 17 | 格之格 LT2441/LT2641 墨盒碳粉适用于7080d 7180dn MFC7480 tn2325 | 格之格LT2441/LT2641 | 支 | 10.00 | 50 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘强
联系电话: 155****5553
传真:
地址: **省**市辉****镇**大街49号****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: