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项目编号:****
项目名称:****家具定点服务定点采购
采购单位:****
所属区域:**市本级
预算金额(元):9,971.00
采购人联系方式:**** 029-****5530
采购计划备案书/批准书编号:NZC2026-A03-XY-92095
采购方式:电子卖场(服务专区)
二、需求明细| 1 | 长尾夹5号 | 4 | 盒 |
| 2 | 胶水 | 48 | 瓶 |
| 3 | ** | 5 | 个 |
| 4 | 透明胶带 | 18 | 卷 |
| 5 | 美工刀 | 10 | 把 |
| 6 | 剪刀 | 36 | 把 |
| 7 | 抽杆夹(薄) | 100 | 个 |
| 8 | 抽杆夹(厚) | 60 | 个 |
| 9 | 纸杯 | 2 | 箱 |
| 10 | 抹布 | 100 | 个 |
| 11 | 洁厕灵 | 2 | 箱 |
| 12 | 84消毒液 | 2 | 箱 |
| 13 | 洗衣粉 | 1 | 件 |
| 14 | 脸盆 | 50 | 个 |
| 15 | 橡胶手套 | 50 | 双 |
| 16 | 线手套 | 100 | 双 |
| 17 | 垃圾袋36 | 2 | 件 |
| 18 | 垃圾袋70*80 | 2 | 件 |
| 19 | 插板2.8 | 10 | 个 |
| 20 | 插板4.8 | 8 | 个 |
| 21 | 5号电池 | 5 | 盒 |
| 22 | 线拖把 | 150 | 个 |
成交供应商:****
成交时间:2026-06-24 19:02:10
成交金额:9971.00,大写(人民币):玖仟玖佰柒拾壹元整。
| 长尾夹5号 | 4 | 盒 | 12.00 | 48.00 | |
| 胶水 | 48 | 瓶 | 2.00 | 96.00 | |
| ** | 5 | 个 | 15.00 | 75.00 | |
| 透明胶带 | 18 | 卷 | 10.00 | 180.00 | |
| 美工刀 | 10 | 把 | 6.00 | 60.00 | |
| 剪刀 | 36 | 把 | 18.00 | 648.00 | |
| 抽杆夹(薄) | 100 | 个 | 2.00 | 200.00 | |
| 抽杆夹(厚) | 60 | 个 | 2.50 | 150.00 | |
| 纸杯 | 2 | 箱 | 100.00 | 200.00 | |
| 抹布 | 100 | 个 | 6.00 | 600.00 | |
| 洁厕灵 | 2 | 箱 | 90.00 | 180.00 | |
| 84消毒液 | 2 | 箱 | 90.00 | 180.00 | |
| 洗衣粉 | 1 | 件 | 84.00 | 84.00 | |
| 脸盆 | 50 | 个 | 10.00 | 500.00 | |
| 橡胶手套 | 50 | 双 | 8.00 | 400.00 | |
| 线手套 | 100 | 双 | 3.00 | 300.00 | |
| 垃圾袋36 | 2 | 件 | 250.00 | 500.00 | |
| 垃圾袋70*80 | 2 | 件 | 450.00 | 900.00 | |
| 插板2.8 | 10 | 个 | 55.00 | 550.00 | |
| 插板4.8 | 8 | 个 | 65.00 | 520.00 | |
| 5号电池 | 5 | 盒 | 180.00 | 900.00 | |
| 线拖把 | 150 | 个 | 18.00 | 2,700.00 | |
采购单位:****
2026年06月24日