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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********261001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 3M 200C-6 双面胶带,泡沫胶带 | 3M200C-6 | 卷 | 12.00 | 13 | 156 |
| 2 | 卓达印章 6/46050 印油/印泥/** | 卓达印章/TRODAT6/46050 | 盒 | 3.00 | 14 | 42 |
| 3 | 无品牌 壹居**流****学校公司表彰加厚 4050cm 户外旗杆 | 无品牌流动** | 米 | 10.00 | 10 | 100 |
| 4 | 西玛 6725 会计封皮 账册封面 | 西玛/simaa6725 | 包 | 4.00 | 12 | 48 |
| 5 | 得力 0468 订书针 12# 1000枚/盒 订书钉 | 得力/deli0468 | 盒 | 20.00 | 3 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 贾学科
联系电话: 193****5791
传真:
地址: **路15号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: