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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6347X****3001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S01 中性笔 中性笔 | 得力/deliS01 中性笔 | 盒 | 1.00 | 23.97 | 23.97 |
| 2 | 得力 S01 中性笔 中性笔 | 得力/deliS01 中性笔 | 盒 | 1.00 | 33.71 | 33.71 |
| 3 | 惠普 Q2612AF 硒鼓 | 惠普/HPQ2612AF | 个 | 8.00 | 137.07 | 1096.56 |
| 4 | 晨光 AJDN7669 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJDN7669 | 盒 | 1.00 | 32.96 | 32.96 |
| 5 | 惠普 CF280A 墨粉/碳粉 | 惠普/HPCF280A | 箱 | 6.00 | 20.22 | 121.32 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赛麦提江﹒吾守尔
联系电话: 185****0125
传真:
地址: **市五十一团
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: