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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M062********00014
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3765CNPRO 考勤机 | 得力/deli3765CNPRO | 台 | 1.00 | 468 | 468 |
| 2 | 得力 9093 放大镜 | 得力/deli9093 | 个 | 6.00 | 20 | 120 |
| 3 | 得力 9570 纸杯(白)250ml(50只/包) | 得力/deli9570 | 袋 | 6.00 | 12.9 | 77.4 |
| 4 | 得力 5683 A4档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 70.00 | 10 | 700 |
| 5 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号碱性电池 | 板 | 10.00 | 6.9 | 69 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴凡
联系电话: ****804****
传真:
地址: **省**市**县**镇**大道671号(原地税)
2、供应商名称: ****
地址: **省********省 **市 南** ****花园1#楼
附件信息: